Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gabdi, s.r.o. 56448619 80,92 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0107/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,75 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0126/26 potlač diplomov pre maturantov Gymnázium Grösslingová 17337101 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA 14005760 442,55 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0106/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 17,90 € 18.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0104/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 720,79 € 15.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0105/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 678,08 € 15.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0123/26 teplo 4/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 455,17 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0124/26 odmeny pre súťažiacich - pytagoriáda 2026, OK MO, KK MO 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 3via, s.r.o. 44399901 220,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0101/26 predplatné časopisu Škola a stravovanie 6/26-5/27 Gymnázium Grösslingová 17337101 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 136,00 € 11.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0099/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 306,60 € 08.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0122/26 telekomunikačné služby 4/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 68,17 € 08.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0096/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 55,40 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0121/26 deratizácia, dezinsekcia budovy 29.4.2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 528,90 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0119/26 poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 REISSWOLF s.r.o. 53550790 47,05 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0095/26 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 24,96 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0118/26 servisné poplatky - kopírky 4/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 277,12 € 05.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0093/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 7,25 € 05.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0116/26 poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 5/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 110,70 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0115/26 výkon zodpovednej osoby 5/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0117/26 mobilné služby 4/2026 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,65 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0094/26 bioodpad 4/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 418,20 € 30.04.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0092/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 621,39 € 30.04.2026 26.05.2026 Faktúra
DFSJ/0087/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 28,00 € 29.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0088/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 28,00 € 29.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/26 darčekové poukážky - odmeny KK MO B,C a Z9, OK MO Z6,7,8, Pytagoriada 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 290,00 € 28.04.2026 11.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/26 káva 10kg Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPEX Group, s.r.o. 46810749 189,00 € 27.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 415,40 € 24.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0085/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 419,60 € 24.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 320,78 € 24.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/26 spotr. mat. - údržba školy Gymnázium Grösslingová 17337101 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 368,76 € 24.04.2026 11.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra