Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4704

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0081/26 Toner - Canon 051H, TOREX Gymnázium Grösslingová 17337101 interNETmania SK s.r.o. 50462164 65,03 € 06.04.2026 28.03.2026 Faktúra
DFBV/0074/26 darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK FO 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 40,00 € 26.03.2026 29.03.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/26 spotr. materiál do lekárničky Gymnázium Grösslingová 17337101 Najlekáreň s.r.o. 46670165 451,64 € 26.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0070/26 náhradné plnenie . 10ks obrusy teflonové biele 180x140cm, 10ks zelené plátna na maturity 450x140cm Gymnázium Grösslingová 17337101 EVENIT, s.r.o. 43919073 610,00 € 24.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0069/26 1ks centrálny prepínač Ubiquiti USW-Pro_Max-48-PoE, 720 W Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 1 279,36 € 23.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0064/26 toner Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 113,26 € 23.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0068/26 toner Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 63,00 € 23.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0065/26 záhradnícky materiál Gymnázium Grösslingová 17337101 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 109,46 € 22.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0067/26 ubytovanie, stravné - školenie učiteľov 12.3.-14.3.2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Domov Speváckeho zboru sloven. učiteľov 00158232 4 724,90 € 18.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0066/26 spotr. materiál - hadice (výmena lab. kahanov) Gymnázium Grösslingová 17337101 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 54,50 € 17.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0061/26 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 503,41 € 17.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0062/26 darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK MO Z9 a KK MO A 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 100,00 € 17.03.2026 29.03.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0059/26 revízia plynových zariadení a plynu Gymnázium Grösslingová 17337101 Revitek & Partners s.r.o. 57243433 350,00 € 16.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFSJ/0050/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 397,09 € 12.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFSJ/0051/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 199,71 € 12.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0058/26 toner 2ks - OKI Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 95,95 € 12.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0057/26 občerstvenie pre účastníkov súťaže OK FO 11.3.2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 43,00 € 11.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0055/26 telekomunikačné služby 2/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 66,88 € 10.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFSJ/0046/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 28,50 € 10.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFSJ/0048/26 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 24,96 € 09.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFSJ/0042/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 28,00 € 06.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/26 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 737,27 € 06.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0043/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 364,18 € 06.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0044/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 750,68 € 06.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/26 teplo 2/2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 937,27 € 06.03.2026 29.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/26 6ks parková lavička Gret čierna 127x60x85 Gymnázium Grösslingová 17337101 B2B Partner s. r. o. 44413467 608,85 € 06.03.2026 29.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 24,33 € 04.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0039/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 120,52 € 04.03.2026 12.03.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/26 elektrika škola a ŠJ 2/2026, prirážka za nedodržanie účinníka Gymnázium Grösslingová 17337101 G & E Trading, a.s. 50131711 -122,06 € 04.03.2026 29.03.2026 Faktúra
DFBV/0050/26 mobilné služby 2/2026 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 83,06 € 03.03.2026 29.03.2026 Faktúra