Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0356/25 prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Technická univerzita v Košiciach 00397610 307,50 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0241/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 203,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0355/25 telekomunikačné služby 11/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 67,22 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0242/25 oprava napájania elektrickej panvice a plynového kotla - elektro Gymnázium Grösslingová 17337101 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 242,77 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0354/25 teplo 11/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 349,92 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0240/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 358,95 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0238/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 845,36 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0239/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 688,80 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0353/25 26ks školské stoličky zelené KARST VK 334 veľkosť 07 Gymnázium Grösslingová 17337101 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 1 298,00 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0243/25 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 23,37 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0352/25 elektrika škola a ŠJ 11/2025, prirážka za nedodržanie účinníka Gymnázium Grösslingová 17337101 G & E Trading, a.s. 50131711 631,15 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFCM/0028/25 regál 200x70x40 cm 4 policový 1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 VARIADO STAV s.r.o. 01684779 112,00 € 05.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFBV/0351/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 33,41 € 05.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFCM/0027/25 kartonove krabice 50ks, papierove tašky 400ks Gymnázium Grösslingová 17337101 SECUPACK s.r.o. 28287592 179,33 € 05.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0237/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,60 € 04.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0350/25 zásobník na papierové utierky biely 5ks Hagleitner Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 461,25 € 04.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSF/0002/25 vianočná kapustnica pre zamestnancov 2.12.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Žufaňa, s.r.o. 47465808 323,00 € 04.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0347/25 servisné poplatky - kopírky 11/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 285,47 € 03.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0348/25 mobilné služby 11/2025 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 80,92 € 03.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0349/25 zabezpečenie odbornej prehliadky plynových zariadení, plynu - škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Revitek & Partners s.r.o. 57243433 300,00 € 03.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0236/25 zabezpečenie odbornej prehliadky plynového zariadenia - uvedenie do prevádzky kotol 100l Gymnázium Grösslingová 17337101 Revitek & Partners s.r.o. 57243433 50,00 € 03.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0341/25 výkon zodpovednej osoby 12/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0342/25 plyn 12/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0343/25 plyn 12/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0234/25 plyn 12/2025 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0232/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gabdi, s.r.o. 56448619 152,32 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0340/25 poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 12/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 110,70 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0235/25 bioodpad 11/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 531,36 € 30.11.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0229/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 70,00 € 28.11.2025 16.12.2025 Faktúra
DFSJ/0228/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 887,38 € 28.11.2025 16.12.2025 Faktúra