Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0136/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 319,75 € 26.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 614,54 € 26.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 64,64 € 25.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 nahradne diely k zaluziam Gymnázium, Hubeného 17337071 KONOR s.r.o. 50688308 2 956,56 € 25.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 187,51 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 176,32 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0130/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 144,76 € 23.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 704,44 € 23.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 302,89 € 23.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0129/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 495,80 € 19.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 182,78 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 272,08 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 173,32 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0124/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 330,43 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 499,80 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0125/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 81,43 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 245,20 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 202,14 € 16.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 010,78 € 13.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 131,52 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra