Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0069/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 110,00 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Internet Mall Slovakia, s r. o. 35950226 29,60 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 62,45 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 391,05 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 276,33 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 340,16 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 408,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 167,87 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 395,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 reklamné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Firmdatabaze s.r.o. 17337071 362,40 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 460,22 € 06.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 273,02 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 106,00 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 toal. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 WorldOffice s. r. o. 46267191 106,13 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 533,84 € 02.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 849,62 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 159,80 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 436,32 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 395,62 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra