Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,42 € 14.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -90,60 € 14.08.2024 30.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 183,74 € 05.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,00 € 05.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 05.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFSJ/0215/24 umývací prostriedok do umývačky riadu. Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 242,40 € 01.08.2024 14.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0135/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 486,86 € 31.07.2024 06.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 63,40 € 31.07.2024 06.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,19 € 12.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 12.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,18 € 12.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/24 oprava k FA 2024043/ DF126/24 Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 -168,00 € 09.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 otvorená škola - šport. potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Sport Performance s.r.o. 52621901 2 800,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0214/24 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 34,56 € 05.07.2024 31.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 výuka AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 504,00 € 03.07.2024 30.07.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,00 € 03.07.2024 30.07.2024 Riaditeľ Faktúra