Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1988

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0123/22 telefónne poplatky 9/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,89 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 PHM 9/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 29,03 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFSF/0008/22 príspevok zo SF na obedy 9/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 49,20 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 obedy 9/200 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 954,16 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 obedy -zamestnanci za 9/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 405,90 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 zrážková voda 9/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 112,63 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 internet do 10.10.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 55,80 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
VO/0041/22 letáky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 D one PRINT, s.r.o. 53220269 54,50 € 28.09.2022 06.10.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0040/22 ovládač k projektoru Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 EMERX team s.r.o. 28635728 19,70 € 27.09.2022 27.09.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFDA/0002/22 kovové šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Linea SK, spol. s r. o. 35716932 1 227,00 € 27.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Orange do 16.9.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,98 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFDA/0001/22 školský nábytok - lavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Linea SK, spol. s r. o. 35716932 1 718,40 € 14.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 internet a TV do 10.9.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 56,16 € 12.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 91,69 € 12.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 obrusovina na lavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 94,99 € 08.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 elektrická energia 8/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 379,64 € 07.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 učebnice - geografický atlas Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet-Handel, s.r.o. 24141828 221,27 € 31.08.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,68 € 25.08.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 Orange do 16.8.22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 173,06 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 učebnice - AJ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 preskoly.sk s.r.o. 0948065650 931,99 € 22.08.2022 20.09.2022 Faktúra