Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/23 správny poplatok 1Q/2023 IES Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0001/23 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 408,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0180/22 voda 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 46,51 € 31.12.2022 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0179/22 teplo a teplá voda 12/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 988,53 € 31.12.2022 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0175/22 elektrická energia 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 688,61 € 31.12.2022 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0173/22 telefonne poplatky 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,85 € 31.12.2022 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0174/22 PHM 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 69,77 € 31.12.2022 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0178/22 školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 31.12.2022 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0177/22 náklady na ubytovanie a stravu - žiaci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Rada rodičov pri Strednej odbornej škole S. Jurkoviča 30854423 1 604,04 € 31.12.2022 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0176/22 zrážková voda 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,22 € 31.12.2022 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0171/22 oprava telef. liniek Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 2 188,80 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSF/0011/22 príspevok zo SF na obedy 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 29,20 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0167/22 obedy 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 240,90 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0166/22 obedy - žiaci SDV 12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 916,64 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0170/22 jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 12/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 343,00 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0168/22 voda 9.10.22-19.12.22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 602,21 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0172/22 Aktualizácia zákonov 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 46,80 € 21.12.2022 07.01.2023 Faktúra
DFBV/0169/22 odkupná cena Citroen Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VUB a.s. 31320155 42,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0165/22 Orange do 16.12.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 166,90 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0164/22 teplo a teplá voda 11/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 3 628,82 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra