Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0049/22 kontrola hydrantu a HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 RP-control s.r.o. 53565720 153,00 € 22.11.2022 22.11.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0147/22 Orange 16.11.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 177,55 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 internet, TV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 51,70 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
VO/0047/22 kalendáre, reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 981,78 € 16.11.2022 22.11.2022 Ekonóm Objednávka
DFBV/0148/22 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 192,00 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 štátne symboly Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 105,53 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 159,00 € 14.11.2022 09.12.2022 Faktúra
VO/0045/22 štátne symboly Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 105,53 € 11.11.2022 14.11.2022 Objednávka
VO/0046/22 oprava ochranných čapíc na odvetranie na streche Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 RENOVIA STRECHY s.r.o. 50666819 163,92 € 11.11.2022 14.11.2022 Objednávka
DFBV/0142/22 elektrická energia 10/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 753,06 € 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 telefónne poplatky 10/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,74 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 37,26 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 37,96 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 kontrola elektrozariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 rt elektro s.r.o. 50991175 1 500,00 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 454,31 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 PHM 10/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 141,18 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 príspevok zo SF - obedy 10/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 52,20 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 stravné - žiaci SDV 10/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 164,54 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 obedy 10/22 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 430,65 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra
VO/0044/22 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 252,00 € 03.11.2022 14.11.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka