Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/23 telefonne poplatky 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 94,48 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 zrážková voda 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 128,26 € 09.10.2023 08.11.2023 Faktúra
VO/0039/23 Kábel masterlan Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PENTA SK s.r.o. 35899468 68,84 € 06.10.2023 09.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0132/23 učebné pomôcky-oceňovanie žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Rada rodičov pri Strednej odbornej škole S. Jurkoviča 30854423 1 080,00 € 06.10.2023 08.11.2023 Faktúra
VO/0043/23 online predstavenie na tému odpad Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABICON Trade, s.r.o. 35964324 400,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0038/23 tlač letákov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Copex print s.r.o. 31446779 59,40 € 02.10.2023 09.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFSF/0008/23 príspevok na obedy zo SF 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 48,40 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 obedy 9/23- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 597,74 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 obedy 9/23 - žiaci duálne vzdel. Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 808,95 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 tlač letákov na DOD Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Copex print s.r.o. 31446779 59,40 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
VO/0037/23 administratíva- projekt Erasmus Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucie Schreierová 05143225 1 200,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0128/23 vstupné na podujatie Ekotopfilm Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MFF Eko, s.r.o. 35955872 480,00 € 28.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 513,61 € 28.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ROIN s.r.o. 35848901 103,92 € 28.09.2023 04.10.2023 Faktúra
VO/0033/23 hygienické potreby, kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 513,61 € 27.09.2023 27.09.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0124/23 vypracovanie rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 30941067 250,00 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 školenie Novela školského zákona 19.10.23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Pavol Víglašský - AGENTÚRA VZDELÁVANIA 40391566 49,00 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 gulôčkové perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CreoCom, s.r.o. 36691836 128,28 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
VO/0034/23 vstup na podujatie Ekotopfilm Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MFF Eko, s.r.o. 35955872 480,00 € 26.09.2023 30.09.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0036/23 vstup na Ekotopfilm Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MFF Eko, s.r.o. 35955872 480,00 € 26.09.2023 04.10.2023 Objednávka