Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/346/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/347/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 500,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/348/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/349/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 600,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/350/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 200,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/351/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 268,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/352/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
FD/343/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 118,80 € | 27.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/344/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,94 € | 27.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/345/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,51 € | 27.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/342/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 24.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/340/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,98 € | 20.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/341/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 969,82 € | 20.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/339/18 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 79,97 € | 19.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/338/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 18.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/337/18 | Odvoz odpadu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 54,60 € | 17.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/335/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 14.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/331/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/332/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 092,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
FD/333/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 720,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |