Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/125/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 480,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/112/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 920,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/114/18 | dekorácie do DV Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 7 080,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/117/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 980,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/115/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,70 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/116/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/111/18 | Umelecký výkon - zrušenie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 03.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/113/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 02.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/109/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 115,98 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/110/18 | Drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 189,85 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/106/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/107/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/108/18 | Nákup hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 482,17 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/105/18 | Ročná licencia antivírus ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
FD/104/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
FD/102/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 15.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/101/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 15.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
FD/103/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 15.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/099/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 677,20 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/093/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 134,37 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |