Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/057/18 | Technické zabezpečenie predstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 798,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/054/18 | ročný prístup VS | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/055/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 848,51 € | 09.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/046/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/047/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/049/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/050/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/051/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/052/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/048/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,17 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/065/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/053/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 416,70 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/045/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/044/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/042/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 900,00 € | 02.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/043/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 4 416,00 € | 02.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/034/18 | Prenájom reklamného priestoru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/037/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 064,41 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/038/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 375,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
FD/039/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra |