Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD521 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 68,72 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD526 | Umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 732,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD527 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD528 | preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 69,90 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD522 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 214,20 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD529 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 924,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD520 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 521,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD523 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD524 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD525 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,39 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD530 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD531 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD532 | Dodávka technických služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 5 439,84 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD533 | spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 115,12 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD534 | Grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD516 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 038,29 € | 27.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD517 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD513 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 620,00 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD515 | Preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 513,28 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
FD514 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 260,00 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra |