Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4686
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/063/25 | umelecký výkon 1/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 150,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/064/25 | dodávka el. energie SNP 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 519,58 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/059/25 | PHM 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,86 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/060/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,36 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/062/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/061/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 125,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/056/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/25 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 07.02.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/055/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/053/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/25 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/052/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/051/25 | 207m2 el. energie za 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 76,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/048/25 | material látky do DV "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 326,07 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/058/25 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 295,20 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/045/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 023,06 € | 06.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/047/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/046/25 | poplatok za internet a servisného technika 1-12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 889,04 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/042/25 | telefónne poplatky a internet 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,71 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/043/25 | dodávka služieb techniky 01/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 19 279,02 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/041/25 | služby online predaj za 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 103,11 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/040/25 | umelecký výkon Matej Landl 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 900,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |