Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0281/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 217,86 € 09.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 458,99 € 09.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 zmluvný servis výťahov 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 34,22 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0277/18 telefón,internet 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,72 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0278/18 UPC 7-9/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 39,31 € 03.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 plyn 7/18 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 130,00 € 03.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 179,56 € 03.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 41,88 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 65,99 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 17,81 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 mobil 6/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 124,80 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,74 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 555,50 € 30.06.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 oprava signalizačného zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HUMISS 36616923 84,50 € 29.06.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 299,88 € 29.06.2018 12.07.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 posedenie zamestnancov zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 1 664,40 € 28.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 299,87 € 26.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 617,69 € 25.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 mobil 15.05.18-14.06.18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 34,98 € 22.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 729,06 € 22.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 459,77 € 21.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 320,40 € 20.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 132,62 € 19.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 kancelárske stoličky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 496,80 € 19.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 372,00 € 18.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Daffer 36320439 31,77 € 15.06.2018 03.07.2018 Faktúra