Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0222/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 507,62 € 31.05.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 403,76 € 31.05.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 632,73 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 41,58 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,90 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 mobil 5/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 66,13 € 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 94,60 € 29.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Daffer 36320439 97,48 € 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - kuchyňa,umývareň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 570,00 € 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 mobil 15.04.18-14.05.18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 28,12 € 22.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 385,66 € 22.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 329,80 € 22.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 561,61 € 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 550,02 € 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 renov. tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CanTonPro 37291602 592,80 € 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 doprava autobusom - divadlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alžbeta Korbeličová,K-BUS 41887883 186,00 € 21.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 plastový riad DOD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 495,40 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 repre - DOD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 65,94 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Trend Hygiena 44783892 76,70 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 školenie -mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 78,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 377,02 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 259,56 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 341,60 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 417,24 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 doplatok plynu 4/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 710,71 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 voda 4/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 736,74 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra