Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 380,64 € 28.02.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 zmluvný servis výťahov 2/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 37,73 € 28.02.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 menu box, misky na polievku,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 491,00 € 28.02.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 538,05 € 28.02.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 mobily 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 227,26 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 337,73 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 295,55 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 traktor - pneumatiky, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 165,00 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 528,70 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 106,47 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 247,48 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 222,72 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 173,70 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 883,93 € 18.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 555,87 € 18.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 588,48 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 oprava PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 93,60 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 96,70 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,70 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 rychlovarné kanvice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 117,50 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra