Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/22 | kuchynská linka - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hornbach Baumarkt Sk | 35838949 | 509,65 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | školenie - Dotazník spokojnosti ako nástroj zisťovania spätnej väzby, Sebamotivácia s sebadisciplína - 2 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 50,00 € | 02.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | plyn 5/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 32,58 € | 02.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 516,96 € | 30.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 388,14 € | 29.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | zmluvný servis výťahov 4/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 29.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 851,23 € | 29.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2022 - 26.5.2023,webhosting -1.6.2022 - 31.5.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 75,71 € | 27.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,00 € | 27.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.22 - 9.5.23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 730,11 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 187,80 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | mobily 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,29 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 406,06 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | nadstavec na WC nastaviteľný s madlami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Skandor s.r.o. | 29100194 | 99,30 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | Starostlivosť o klienta s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - školenie - 3 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,69 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,00 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 265,89 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |