Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0085/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 380,64 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | zmluvný servis výťahov 2/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 491,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 538,05 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | mobily 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,26 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,73 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 295,55 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | traktor - pneumatiky, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 165,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 528,70 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,47 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,48 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 222,72 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 173,70 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 883,93 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 555,87 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 588,48 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | oprava PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 93,60 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 96,70 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,70 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | rychlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 117,50 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |