Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 163,46 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 67,01 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 63,23 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | plyn 4/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 752,42 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 629,10 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 468,78 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 143,08 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | školenie - mzdárka - VEMA, PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | zmluvný servis výťahov 3/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 813,02 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 64,80 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 188,25 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 171,82 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 540,90 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,08 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 940,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 135,29 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 342,12 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | servítky, desiatové vrecká | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 274,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |