Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0541/22 vodoinštalačné práce na budove č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek Cíferský,MCInstall 52229475 170,00 € 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0540/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 94,18 € 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0539/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 341,00 € 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0535/22 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 641,50 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0536/22 zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 262,85 € 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0538/22 kompresor 24l Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 140,00 € 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0537/22 Fábia , Citroen - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 49,99 € 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0528/22 školenie riaditeľ - Krízový manažment v sociálnych službách 1. a 2. blok. Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tabita s.r.o. 36408760 315,00 € 10.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0532/22 školenie účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0529/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 271,27 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0530/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 466,70 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0531/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 404,91 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0534/22 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0533/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 517,95 € 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0526/22 návlečky 2+2 - 50 ks, prestieradlo - 184 ks, obrusovina PVC - 80 m Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil 44491191 3 002,30 € 09.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0527/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 811,90 € 09.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0524/22 plyn 10/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 145,98 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0525/22 el. energia 10/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 862,85 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0521/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 581,52 € 07.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0523/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 336,63 € 07.11.2022 25.11.2022 Faktúra