Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0314/23 Župný guláš - mäso Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 66,96 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 oprava kosačky Kubota Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marián Šupa 11906022 332,94 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 585,03 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 140,49 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 336,80 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 mobily 6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 262,27 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bačíkovský Pavol 10937692 200,00 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženské oddelenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VELCON spol. s r.o. 36056677 93,60 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 revízie bleskozvodov, revízie elektroinštalácie technická budova, budova č. 2, budova č.2 - kotolňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Igor Noga KES&COM 41490525 828,00 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 485,84 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VOLCANO s.r.o. 36247570 400,00 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 prestieradlo -132 ks, paplon 80 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil 44491191 2 498,42 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov - kotolňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 140,00 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 625,65 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 obrusovina Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil 44491191 197,68 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 275,65 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 256,03 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 519,89 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 inštalácia výpočtovej techniky, SW Windows 10, SW Office 2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 334,80 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 servis tlakovej nádoby v kotolni Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 201,60 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra