Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0694/21 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 784,73 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0696/21 výmena dverového kovania, kľučiek, izolačných skiel a interiérových žalúzií Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 874,68 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0686/21 mobily 12/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 223,69 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0687/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 380,13 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0685/21 dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 27.12.2021 01.01.2022 Faktúra
DFBV/0684/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 455,65 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0683/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 609,91 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0682/21 vysávače, vrecká do vysávačov, svietidlá Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 469,30 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0679/21 nákup výživových doplnkov (D3) - MPSVaR SR Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 4 560,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0673/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 010,48 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0678/21 návlečky, plachty, obrusovina Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil 44491191 2 576,40 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0674/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 746,64 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0680/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 210,96 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0675/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 260,88 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0681/21 výmena stojankovej batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 H.M.Mont, s.r.o. 35837021 325,74 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0677/21 Citroen Jumper - pneumatiky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 428,00 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0670/21 jednorazový termo riad Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 776,50 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0671/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 158,50 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0672/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 837,00 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/0676/21 vodovodná batéria s ramienkom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 192,00 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra