Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 443,45 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 806,00 € 14.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 60,96 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 kancelárske potreby, baterky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 92,42 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 431,75 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 276,38 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 voda 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 037,42 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 595,94 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 375,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 oprava samozatváracích dverí - kaštieľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o 31708587 88,80 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 plyn 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 997,69 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 čistenie kanalizácie - WC kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 308,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 LED svietidlá Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ŠUPLATA, spol. s r.o. 35886927 264,48 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 základný servis výťahu 2/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 110,47 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 telefón, internet 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 51,28 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 doplatok el. energie 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 714,74 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 BT a PO 2/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 429,60 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 školenie - účtovníčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra