Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0500/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 448,61 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 579,87 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/22 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 355,00 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 683,35 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 882,56 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/22 | mobily 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,57 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,50 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 340,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/22 | klinik box - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 50,40 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 375,68 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/22 | plynové stoličky - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 199,99 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 706,62 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 712,05 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/22 | internet - TP link 2x, materiál, práca, servis a inštalácia notebooku, interaktívnej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 711,36 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 185,94 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 361,12 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 375,04 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,26 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,06 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |