Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 171,27 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,04 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 072,00 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,14 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | plyn 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 955,44 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 689,57 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | elektrická energia 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 655,29 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 133,80 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 193,92 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,40 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 158,61 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | repas. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 511,20 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | telefón,internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | zmluvný servis výťahov 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | BOZP a PO 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 150,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |