Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 171,33 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 ESET licencia 27.2.20-26.2.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESET 31333532 480,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 plyn kuchyňa - 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 zmluvný servis výťahov 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 160,10 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 323,22 € 02.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 542,19 € 29.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 2 704,95 € 28.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 102,70 € 27.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 30,10 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 65,40 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 30,10 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 mobil 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 63,06 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 069,97 € 25.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 060,41 € 25.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 395,03 € 25.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 oprava oplotenia - zádržné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ekostav-Rovinka 35903988 173,21 € 25.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 oprava oplotenia - zádržné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ekostav-Rovinka 35903988 3 310,54 € 25.02.2020 02.03.2020 Faktúra