Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOMP Slovakia s.r.o. | 44788495 | 103,28 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | mobil 15.03.- 14.04.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,32 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 689,06 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | regál + vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 202,80 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,12 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 231,85 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 154,50 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 208,64 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,00 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | stočné na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 17.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 134,50 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,68 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 236,36 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONTUR Promotion, s.r.o. | 50682911 | 544,80 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 6 383,76 € | 17.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | oprava dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 81,00 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.20 - 9.5.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 17,10 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | voda 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 696,31 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 352,25 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra |