Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/20 klienti - balíčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 323,30 € 07.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 klienti - balíčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 373,35 € 07.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 UPC 1-3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 383,68 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,97 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 122,45 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 172,20 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 56,39 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 113,55 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 172,20 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0602/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 759,61 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0601/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0600/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 25,13 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0599/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0598/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0597/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 47,09 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0595/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 417,46 € 30.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0593/19 kancelárske potreby,plastový riad,mraznička,kuchynské potreby,tlakomery,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 316,53 € 30.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0589/19 mobil 15.11.-14.12.19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 35,98 € 30.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0591/19 školenie Krihová Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 54,00 € 30.12.2019 02.01.2020 Faktúra