Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/20 deratizácia, dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 20.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 26,94 € 18.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 okopový plech na dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 1 026,24 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 454,87 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 374,63 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 585,40 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 442,02 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 160,08 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 voda 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 788,40 € 12.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 406,38 € 11.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 432,00 € 10.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 10.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 plyn 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 322,70 € 10.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 telefón,internet 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 58,55 € 09.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 74,83 € 09.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 999,94 € 09.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 032,27 € 09.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 elektrická energia 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 413,40 € 06.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 oprava sušičky Primus Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 395,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 BOZP a PO 2/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra