Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 175,50 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 130,31 € 08.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 telefón,internet 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 50,53 € 08.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 171,80 € 07.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 285,57 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OfficeLand, s.r.o. 35843136 33,43 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 466,46 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 UPC 4-6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 BT a TPO 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 373,19 € 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 zmluvný servis výťahov 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 02.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 oprava kotla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 495,60 € 02.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 plyn kuchyňa - 4/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 01.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 1 012,63 € 01.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 700,38 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 265,22 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,00 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,00 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra