Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/20 elektrická energia 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 356,90 € 13.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 voda 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 730,01 € 13.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0604/19 telefón,internet 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 62,02 € 08.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 zákonné poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 202,77 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 120,38 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0603/19 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 08.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 klienti - balíčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 323,30 € 07.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 klienti - balíčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 373,35 € 07.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 UPC 1-3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 383,68 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,97 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 122,45 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 172,20 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 56,39 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 113,55 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 172,20 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0602/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 759,61 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0601/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0600/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 25,13 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0599/19 mobil 12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 31.12.2019 20.01.2020 Faktúra