Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0581/19 | servis signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 327,10 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 130,00 € | 23.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 890,50 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/19 | SW na potlač štítkov,tlačiareň,.... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 049,00 € | 19.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/19 | prístavba výťahu - geotechnický posudok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GreyWall, s.r.o. | 47441950 | 576,00 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 248,24 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/19 | zažehlovací lis | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 000,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 33,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/19 | dvere do kúpeľní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 4 943,18 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,39 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,18 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,01 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,25 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,74 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,60 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,23 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,12 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,20 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,53 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 666,39 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra |