Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6529

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/20 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kanal M.P.S. s r.o. 35710357 370,68 € 16.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 201,22 € 16.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFKV/0001/20 prístavba evakuačného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 207 889,50 € 15.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 278,62 € 15.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 374,17 € 15.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0301/20 gastrolístky 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 668,00 € 15.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 voda 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 733,37 € 12.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 plyn 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 924,00 € 10.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 doplatok plynu 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 90,03 € 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 340,00 € 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 282,24 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 128,96 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,36 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,55 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 telefón, internet 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 46,86 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 el. energia 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 281,63 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 267,20 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 405,51 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 851,32 € 03.06.2020 18.06.2020 Faktúra