Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0463/19 zmluvný servis výťahov 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 31.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 65,99 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 45,18 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 mobil 10/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JDK IMPORT MOBILE s.r.o. 52145778 36 425,00 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 256,98 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 servis vykurovacieho zariadenia v kotolni Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Elotis 37504967 1 081,32 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 497,30 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 sporák Mora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 273,50 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 mobil 15.09.19.-14.10.19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 35,28 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,25 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 433,57 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 pracovná zdravotná služba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 FOLYMA, s.r.o. 35802049 300,00 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 nepeňažné plnenie SF - Ariel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 21,00 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 599,07 € 21.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 574,83 € 21.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 315,26 € 18.10.2019 24.10.2019 Faktúra