Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0445/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 579,37 € 16.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 zdravotné matrace Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 330,80 € 16.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 130,38 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 109,10 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 104,10 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 115,88 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 104,50 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 103,67 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 120,64 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 128,42 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 108,77 € 15.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 243,59 € 15.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 miniterminál k SW Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 417,60 € 15.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 100,62 € 14.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 631,18 € 11.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 828,83 € 11.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 812,79 € 10.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 414,00 € 10.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 plyn 9/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 404,94 € 10.10.2019 22.10.2019 Faktúra