Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0540/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 837,29 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 darčekové poukážky - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TESCO STORES SR 31321828 2 640,00 € 06.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0538/19 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0539/19 elektrická energia 11/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 257,20 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0534/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 4 492,19 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0537/19 inštalácia skartovača Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 51,60 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0536/19 skartovač IDEAL Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 984,00 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0535/19 občerstvenie na katarínsku zábavu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Žaneta Kakašová - Reštaurácia na Majeri 52037355 420,00 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 umývací podlahový stroj KaiVac Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GREEN CLEANING s.r.o. 51723930 3 597,60 € 04.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0517/19 zmluvný servis výťahov 11/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0531/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 107,62 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0530/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 116,73 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0529/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 120,83 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0528/19 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 113,66 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0532/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 318,43 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0527/19 plyn kuchyňa - 12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 145,00 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0526/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 133,64 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0525/19 podložka SONOMA pod matrac Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TheraCare 51400294 1 129,90 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0524/19 mobil 11/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0523/19 mobil 11/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 46,40 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra