Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0392/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 68,64 € 13.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0391/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 681,88 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0389/24 voda 11.07.24 -10.08.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 829,73 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0390/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 328,40 € 09.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0388/24 nádoby na medicínsky odpad - 6 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 46,08 € 09.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0387/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -7,85 € 08.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0385/24 ochranný gel - 30 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VOLCANO s.r.o. 36247570 330,00 € 07.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0386/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 804,72 € 07.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0381/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0382/24 el. energia 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 796,80 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0383/24 plyn 7/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 381,32 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0379/24 zmluvný servis výťahov 7 - 12/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 209,16 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0380/24 telefón,internet 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,14 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0376/24 vyčistenie studne a montáž ponorky - materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Branislav Németh SIGMONET 35139048 694,75 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0375/24 vyčistenie studne a montáž ponorky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Lukáš Fabo 47603640 870,00 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0378/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 605,42 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0377/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 244,49 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0374/24 dodanie a montáž interiérových žalúzií -12 ks a sieťok proti hmyzu -10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 683,04 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0370/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 006,00 € 01.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0373/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 331,72 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra