Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6681
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0429/25 | servis signalizácie 30.06.25 - 29.09.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0426/25 | ochrana osobných údajov 87/25, kybernetická bezpečnosť 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0424/25 | plyn 9/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0428/25 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2025 - 06.11.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 949,66 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0427/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0423/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,92 € | 30.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0420/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 164,31 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0421/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 214,15 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0422/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 213,35 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0419/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 410,88 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0418/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 525,25 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0417/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 556,82 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0416/25 | oprava plynovej stolice, oprava elektrického robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 326,30 € | 21.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0415/25 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0414/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 605,10 € | 19.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0412/25 | nôž do nárezového stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Gastrologer s.r.o. | 51259036 | 115,19 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0410/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 016,36 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0004/25 | SF - pitný režim /minerálky, džúsy/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 390,98 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0413/25 | Magio TV 15.08.25 - 14.09.25 - 3 TV, mobily 15.07.2025 - 14.08.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0411/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 429,50 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |