Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/26 základný servis výťahu 3/26 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 137,03 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0179/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 375,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0172/26 servis signalizácie 31.03.2026 - 29.06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 331,73 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0173/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 931,46 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0174/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 451,69 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0175/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 655,94 € 31.03.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0163/26 voda 25.02.26 - 24.03.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 128,98 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0165/26 záhradný altánok 3x4m, polykarbonát Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonel, s.r.o. 46269631 1 414,50 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0162/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 023,05 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0164/26 Online seminár Vema - PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0167/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 608,18 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0166/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 1 713,26 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0168/26 Citroen Jumper - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 104,00 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0169/26 Opel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 104,00 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0170/26 VW Caddy - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 62,40 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0171/26 Fabia BL296IS /modrá/ - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 45,76 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0161/26 deratizácia + dezinsekcia priestorov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Derad s.r.o. 57289671 419,43 € 26.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0160/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 680,09 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/26 hrnce 8 ks, pokrievky 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 025,62 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 740,06 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra