Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6505

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/25 VO - realizácia podlimitnej zákazky - maľovanie interiérov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K & Co. I s.r.o. 53830083 3 700,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0253/25 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 335,79 € 15.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0254/25 betónový odpadkový kôš - 4 ks, pozinkovaná vložka do odpadkového koša - 4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ADVAS s.r.o. 27549674 1 159,55 € 15.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0256/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 928,32 € 15.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0251/25 Opel - sprostredkovanie STK+EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 Fabia BA516RI - sprostredkovanie STK+EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0255/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 790,60 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 voda 11.04.25 - 10.05.25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 990,77 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0248/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 515,95 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 VO - realizácia podlimitnej zákazky - oprava podláh / budova č. 2/, asanácia schátraných hospodárskych budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K & Co. I s.r.o. 53830083 4 300,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0246/25 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 13.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0247/25 parkové lavičky - 9 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LukaTom s.r.o. 54155703 2 418,00 € 13.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 726,23 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0240/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 125,53 € 12.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0241/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 374,32 € 12.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0243/25 klimatizácia bud.č.2 - suterén, miestnosť s batériami Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 1 688,79 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 klimatizácie bud.č.2 - jedáleň 2 ks, kancelária hlavnej sestry 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 5 066,37 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0244/25 oprava strechy na garážach Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 16 150,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 284,28 € 09.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0238/25 plyn 4/25 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 496,95 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra