Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6377

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 972,67 € 14.03.2025 28.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 178,94 € 14.03.2025 21.03.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 500,10 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 11,20 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 624,95 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 29,52 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0125/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 094,65 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 elektrická energia - 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 707,13 € 10.03.2025 17.03.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 348,74 € 07.03.2025 17.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/25 plyn 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 10 072,58 € 07.03.2025 17.03.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/25 fyzická ochrana objektu DSS PD - 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 22 840,73 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0119/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 705,17 € 06.03.2025 17.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/25 telefón, internet 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,92 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFBV/0115/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 217,34 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFBV/0116/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 240,26 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFBV/0114/25 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 048,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/25 voda 11.02.25 -10.03.25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 887,05 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0112/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 44,03 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 470,56 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra