Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6505
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/25 | podbradníky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 232,20 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0080/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 914,56 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | oprava malotraktora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 2 019,00 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/25 | voda 11.01.25 -10.02.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 165,71 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0074/25 | Webinár - ved. PÚ - Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky podľa novely zákona účinnej od 15.01.25... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0071/25 | ochrana osobných údajov 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0073/25 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 44,28 € | 10.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0072/25 | online školenie účtovníčka - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0069/25 | plyn 3/25 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 917,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 041,41 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0067/25 | elektrická energia - 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 3 108,46 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0068/25 | plyn 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 265,58 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | repasovanie tonerov, klávesnica + myš | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 702,33 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0063/25 | dodávka a montáž svetlíkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 442,80 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 270,00 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0065/25 | batéria sprchová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 30,65 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 281,08 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/25 | oprava plynovej panvice a elektrického kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 573,60 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 680,76 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0062/25 | telefón, internet 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,70 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |