Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0619/13 | 619/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/13 | 618/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/13 | 619/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/13 | 620/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/13 | 621/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/13 | 639/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 549,61 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/13 | 641/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,31 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/13 | 618/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/13 | 653/2013satelitné pripojenie - káble | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 37,90 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/13 | 616/2013posudky technického stavu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAXISOFT, s.r.o. Bratislava | 45353638 | 126,00 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/13 | 615/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/13 | 614/2013popl.za elektr.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/13 | 612/2013čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,50 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/13 | 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/13 | 611/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 16,54 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/13 | 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/13 | 624/2013USB kábel k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,78 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/13 | 623/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 204,08 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |