Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0660/13 | 660/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,28 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/13 | 696/2013vodné, 696/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,57 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/13 | 697/2013vodné, 697/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 136,06 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/13 | 698/2013vodné, 698/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 81,19 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/13 | 656/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 109,69 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/13 | 655/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 285,92 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/13 | 657/2013oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 94,15 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/13 | 658/2013inštalácia DVB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Light&Enviro Development, s.r.o. | 45436908 | 957,00 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/13 | 659/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,82 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/13 | 657/2013oprava kuchynského robota | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 94,15 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/13 | 673/2013servis hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 114,00 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/13 | 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Fire control Ledecký | 0085 | 100,80 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0665/13 | 665/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,64 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/13 | 654/2013učebné pomôcky, 654/2013učebné pomôcky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 060,00 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/13 | 649/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/13 | 648/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/13 | 647/2013popl.za pevné linky H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/13 | 651/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 46,22 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/13 | 650/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 240,17 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/13 | 653/2013satelitné pripojenie - káble | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 37,90 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |