Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0670/13 670/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 80,23 € 25.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0674/13 674/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 234,80 € 25.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0669/13 669/2013čist.a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 50,93 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0668/13 668/2013zákl.doska do PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 65,16 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/13 667/2013SW ESET Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 396,00 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/13 666/2013servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/13 665/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,64 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0671/13 671/2013plastové okno, plastové dvere Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIO TEAM s.r.o. Bratislava 36730858 497,66 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0672/13 672/2013plastové okno Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIO TEAM s.r.o. Bratislava 36730858 190,16 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0669/13 669/2013čist.a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 50,93 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/13 666/2013servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/13 667/2013SW ESET Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 396,00 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0668/13 668/2013zákl.doska do PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 65,16 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0676/13 676/2013tlač lepiek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 22,80 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/13 664/2013vodné, 664/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 314,50 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/13 663/2013vodné, 663/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 77,82 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/13 660/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,28 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/13 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EUROHON Alexander Kiss Vrakúň 31152643 220,00 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/13 661/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 45,90 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/13 659/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,82 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra