Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0044/16 el.energia HT12 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 19.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0043/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,72 € 19.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 019,51 € 18.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 plyn HT12 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 15.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 plyn HT16 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 15.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 plyn Ľ.Z.6 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 15.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 plyn Lip.13 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 90,00 € 15.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 200,84 € 13.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 41,40 € 13.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0031/16 predplatné časopisu "Sestra" 2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 13.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 potraviny 1/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 130,38 € 12.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 130,38 € 12.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 teplo 1/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 600,00 € 11.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 321,88 € 11.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 teplo 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 600,00 € 11.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 el.energia 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 881,00 € 11.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 vyúčt.FA k ZF č.1/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mediatel s.r.o. Bratislava 35859415 72,00 € 08.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 potraviny 1/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 105,60 € 08.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 potraviny 1/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 23,52 € 08.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 23,52 € 08.01.2016 03.02.2016 Faktúra