Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/16 | čistiace 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 84,56 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/16 | spracovanie miezd 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 1 103,16 € | 16.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 16.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/16 | revízia plynu a spotrebičov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | revízia plynu a spotrebičov Ľ.Z. 6, Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 185,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | Teplo Ľ.Z.9, Lip.13,Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 105,17 € | 16.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Obuv servis u Riša s.r. o. | 35953870 | 121,97 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | vysávač electrolux +filter, filtre do vysávača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 102,90 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | čistiace potreby 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 170,23 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | školenie Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/16 | mobilný telefón 2/16 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,28 € | 15.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 95,95 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,47 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,86 € | 14.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,30 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | GL 3/16 282 ks, poplatky za GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 063,93 € | 11.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/16 | fa. za mob.služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,86 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,98 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | pevné linky +net HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,49 € | 08.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/16 | pevná linka HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra |