Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/22 Edupage PRO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 259,00 € 02.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 28.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 159,00 € 25.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 čistenie strešných zvodov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Volodymyr Kohut 53667832 5 952,00 € 25.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 89,33 € 24.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 24.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 dodávka a montáž látkových žalúzií Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Marián Vulgan VM Team 30159041 823,20 € 23.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 dodávka, úprava a montáž podlahy v učebni Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BOZIN spol. s r.o. 34113533 5 971,92 € 22.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 plát na školskú lavicu 10 kusov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lineál vd 00680940 640,00 € 14.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 242,89 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 stierkovanie a maľovanie učebne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ANTARA BAU s.r.o. 45425272 5 952,00 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 345,57 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 HDMI kábel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 34,80 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 záloha dát Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 17,88 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 správa IT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 321,00 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 BOZP Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 VIP tel Bratislavský samosprávny kraj 36063606 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 réžia na obedy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOŠVO Modra 00162311 233,10 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra