Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/21 | účasť v rozvojom programe Diamantová cena DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 440,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly.sk | 51692881 | 802,50 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 246,47 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | poistenie školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 09.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 352,02 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 353,70 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 259,35 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,80 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,10 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 312,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | SEVT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEVT | 0021 | 49,60 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | dezinfekčné stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evoline s.r.o. | 51683881 | 1 079,95 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |