Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | členstvo v klube DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 505,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | občianske vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | sieťový kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 14,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | vlajka EÚ a slovenská vlajka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 288,00 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | wifi spoločenská miestnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 210,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 111,20 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 291,90 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | ZSE škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 526,24 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 83,40 € | 07.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | oprava parkovacieho stĺpu a inštalácia 2 zásuviek v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Mudroch | 40427099 | 180,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |