Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/22 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 25.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 členstvo v klube DofE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 The Duke of Edinburghs International Award 42418232 505,00 € 21.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 občianske vzdelávanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 21.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 sieťový kábel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 14,40 € 15.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 vlajka EÚ a slovenská vlajka Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 41,20 € 15.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,64 € 15.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 91,80 € 15.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 08.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 288,00 € 08.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 wifi spoločenská miestnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 210,00 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 111,20 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 291,90 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 ZSE škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 526,24 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 83,40 € 07.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 02.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 oprava parkovacieho stĺpu a inštalácia 2 zásuviek v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ján Mudroch 40427099 180,00 € 02.03.2022 13.03.2022 Faktúra