Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/22 prenajom kopirky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 62,40 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 prenajom kopirky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 124,53 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 inštalácia softvéru tlačiarne v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 78,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 561,11 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 toner do telocvične Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 117,60 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 revízia komínov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Kominárstvo Rudolf Loipersberger 37292277 30,00 € 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 333,90 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 127,20 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSF/0003/22 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 95,40 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MONTE 0012 230,83 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 28.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 BVS skola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 89,33 € 25.03.2022 03.04.2022 Faktúra