Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2584

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 92,89 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 17,11 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 mzdové účtovníctvo - program Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 13,92 € 18.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0243/22 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 201,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0242/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0240/22 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0239/22 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 164,98 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0241/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 599,44 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0238/22 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 62,30 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0237/22 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.12.2022 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0236/22 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 350,00 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0235/22 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 85,00 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSF/0011/22 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 75,00 € 21.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0234/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 92,89 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 17,11 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 výmena hydrantových ventilov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ján Lukačovič 40550281 339,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra