Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0065/24 | Doplnenie zásuviek v sklade zeleniny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 453,60 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/24 | Nabrúsenie rezných elementov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 181,20 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | Elektrina Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 401,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 430,85 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0064/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,60 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0029/24 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál Syntetika RAl - 1ks Reťaz Kr.OKO 5x23 - 3ks Vis. zamok - 1ks Silikon SD uni transp. - 2ks mamut lepidlo - 1ks pronto sprej - 1ks kobex penivy - 1ks skr.pl.zhx 6,3x50 - 19ks vrut zhx 5x40 - 20ks brus.vys. 125mm - 6ks vrt.hss 5.0 hrot ph pz 25 - 2ks hrot ph pz 50 - 1ks skr.tex zhx 6,3x50 - 30ks vrt.hss 5,6 - 4ks mamut lepidlo 290ml bele - 1ks lieh technicky 1l optimal - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 0,00 € | 04.03.2024 | 01.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0028/24 | Objednávame si u Vás doplnenie zásuviek pre chladničku a digitálnu váhu v sklade zeleniny. zásuvka IP44 - 2ks Acdur - 1ks CYKY 3Cx2,5 - 25bm chránička - 25bm spríchytky a spojovací materiál - 1 set spotrebný materiál elektro - 1 set zhotovenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 453,60 € | 04.03.2024 | 01.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0057/24 | Elektrina Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,92 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 182,39 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 84,15 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 105,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | EduPage pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 190,60 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 598,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,33 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0027/24 | Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalácie svietidiel v telocvični na ihrisku Slávia na Športovej ulici v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 401,00 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka |