Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0102/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,78 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,89 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,27 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/24 | Cestovné - ubytovanie porada riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 309,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0049/24 | BR. STEHNO B.K. - 27,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 143,62 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0050/24 | Lístky na divadelné predstavenie Bodyguard - 39ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 213,00 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0099/24 | Školenie - Vydávanie rozhodnutí elektronicky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 40,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/24 | Telekomunikačné služby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,94 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/24 | Školenie - Základná finančná kontrola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 976,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 251,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/24 | Nájom mobilnej toalety 3/2024 Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/24 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 210,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0048/24 | Objednávame si u Vás prenájom a servis mobilnej toalety na ihrisko Slávia na Športovej ulici č.2316 na obdobie marec 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka |