Faktúry
Počet záznamov: 4433
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 772,00 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0175/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 299,00 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0176/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 368,84 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0185/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 149,92 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0173/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0172/25 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0184/25 | Orkán profi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 268,14 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0183/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 288,75 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0171/25 | Záložný zdroj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 352,85 € | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0182/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 570,40 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0181/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 169,55 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0170/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 520,30 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0169/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 24,63 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0168/25 | Učebnice, pedagogický diár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 635,30 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0180/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 290,00 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0167/25 | Periskop pre riaditeľov skôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 48,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0179/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 138,47 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0177/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,16 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0178/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 151,25 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0166/25 | Kancelársky materiál - šanóny, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 83,15 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0174/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 363,60 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0175/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 677,10 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0176/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 234,19 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0164/25 | Kreslá, vankúše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 005,94 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/25 | Čistiace prostriedky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 363,74 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0161/25 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/25 | ASC Agenda Komplet 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0162/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 469,29 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/25 | Vrecká do vysávača | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,75 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0172/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |