Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3999

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0302/24 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 617,72 € 29.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSF/0004/24 Darčeková poukážka Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TVG SK s.r.o. 55038166 100,00 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0300/24 Revízia elektrických zariadení, spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milos SMAHEL 14131498 997,00 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0298/24 Skrinky na monbilné telefóny, vešiaky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 31908918 1 592,00 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0299/24 Interaktívne tabule BenQ 3 ks, notebooky 13 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Zaudio s.r.o. 46925023 15 595,80 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 Školenie - inštruktor lyžovania Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 250,00 € 27.11.2024 29.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0275/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 919,38 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0278/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 862,63 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0273/24 Oprava kuchynského robota Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 596,40 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0274/24 Oprava elektrického konvektomatu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 215,52 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0279/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 169,85 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0276/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 544,79 € 26.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0296/24 Dverový záves Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Remab s.r.o. 47800267 16,00 € 25.11.2024 28.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0297/24 Vyhotovenie vonkajšej tabule - Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 100,00 € 25.11.2024 29.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0277/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 946,22 € 25.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFSJ/0265/24 Citrusovač, krájač Gymnázium A. Bernoláka 00160326 CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. 31105068 134,89 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0267/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 209,85 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0270/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 193,60 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0268/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 595,43 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0269/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 105,36 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0271/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 235,37 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0272/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 191,22 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0266/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 371,14 € 22.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0293/24 Preprava toaletnej kabíny Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 60,00 € 21.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0294/24 Prenájom toaletnej kabíny Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 57,60 € 21.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0295/24 Počítačová sieť SANET 10-12/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 21.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0264/24 Deratizácia objektu Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Eduard SIMONDEL 41888154 72,00 € 21.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0292/24 Exteriérové hodiny - Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 95,49 € 21.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0291/24 Elektrina Lichnerova 10/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,11 € 15.11.2024 26.11.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0263/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 156,49 € 15.11.2024 26.11.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra