Faktúry
Počet záznamov: 3762
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/24 | Skrinky s posuvnými dvierkami, kontajnery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Allianz Technology SE organizačná zložka | 50172646 | 117,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | ASC Agenda Komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 135,76 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0182/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 333,30 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0183/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 225,67 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | Toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 957,59 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0161/24 | Revízia športového náradia v telocvičniach | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0180/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 281,35 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0181/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 58,08 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,40 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 142,42 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/24 | Stolnotenisový stôl, rakety a sieť, bedmintonové rakety a košíky, frisbee | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 3 300,00 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/24 | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0175/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 989,30 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0176/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 270,37 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0177/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 565,37 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | Vyhotovenie banneru, rollupov a grafické práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 178,73 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0174/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 133,75 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0173/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 282,43 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0171/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 413,93 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0172/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 158,29 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | Elektrina Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -99,37 € | 13.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0170/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 154,29 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,89 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0154/24 | Interiérové vybavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 297,57 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0166/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 279,54 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0169/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 433,95 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0168/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 638,86 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0167/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 474,52 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,39 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |