Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/19 Služby virtuálnej knižnice 4/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Vyhotovenie fotokópií 4/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 151,26 € 07.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Mobil 4/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,80 € 07.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Plyn Športová 5/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 74,00 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Plyn Lichnerova 5/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 12,00 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Výkon zodpovednej osoby 5/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Obedy SŠM žiaci - nepriaznicá soc. situácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 140,40 € 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 Tlačiarne Canon Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 398,40 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 105,80 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFSJ/0074/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 236,07 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 358,91 € 29.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 333,20 € 29.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Informatívne dosky na dvere kmeňových tried Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 158,00 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Materiál - oprava vonkajších stĺpov na budove Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KJK s.r.o. 51648202 2 892,56 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 367,00 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 99,33 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 Potraviny SJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 409,88 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 72,89 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Vodné, stočné Lichnerova 3/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 247,42 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 587,52 € 17.04.2019 18.04.2019 Faktúra