Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/19 | Gastro lístky, odplata, balné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26,06 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 397,60 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 384,33 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | Elektrina vyúčtovanie 10/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 726,78 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | Počítačoví sieť SANET 10-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 130,84 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | Gastro lístky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 814,67 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 170,32 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/19 | Betonáž plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 649,96 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 378,11 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 721,14 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 536,92 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 210,72 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 132,30 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | Kancelársky papier, handry na umývanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 183,60 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Telefón 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,82 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | Služby virtuálnej knižnice 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |