Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3289
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | oprava VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | úprava a oprava dekorácií inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
2/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | 31.12.2024 | 12.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |
1/2023 | Kúpna zmluva - ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | Iné | 201 600,00 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0227/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,03 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,09 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0039/23 | kancelársky materiál podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0219/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |