Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0315/23 | zabezpečenie VO na interiérové vybavenie divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 760,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 721,68 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,02 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0049/23 | Objednávka na dodanie zabudovaného príslušenstva k zvukovej a osvetľovacej technike. Celková cena 1807,- EUR bez DPH. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 807,00 € | 21.11.2023 | 17.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0310/23 | lektorovanie výtvarného workshopu pre deti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | vPRIESTORe | 52073335 | 400,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,32 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0045/23 | objednávame u vás konštrukciu do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0046/23 | Objednávame u Vás zákazu s nízkou hodnotou | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 200,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0047/23 | Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania : realizáciu nadlimitnej zákazky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 000,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0048/23 | objednávame si u Vás službu mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 786,24 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0044/23 | výmena kolies a údržba na Škoda Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 638,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0304/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 80,78 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 324,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |