Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3289
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0199/23 | lodný kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róber Baboš - SoulWood | 52885020 | 80,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | licenčné odmeny do 30.6.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 490,55 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0036/23 | Objednávame 12 leteniek na trase Viedeň . Brusel - Viedeň v termíne 9.9. - 11.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 349,00 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0035/23 | objednávame u Vás lodný kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róber Baboš - SoulWood | 52885020 | 80,00 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0037/23 | úprava a oprava dekorácií do inscenácie Víchrica podľa dohovoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 13.07.2023 | 29.08.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0195/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0034/23 | Objednávame u Vás práce navyše nad rámec objednaných prác na projekte interiéru bábkového divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch Viktória Zacharová | 52203751 | 3 390,00 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0196/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 422,41 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 05.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,10 € | 05.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | hosťovanie v predstavení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,19 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 150,70 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 53,77 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |