Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0266/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 135,70 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 343,12 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 09.10.2023 | 20.11.2023 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0259/23 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,50 € | 03.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | plyn 1.10. - 31.10.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | kresličské práce na projekte interiéru rekonštrukcie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch. Zacharová Viktória | 52203751 | 3 390,00 € | 01.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 01.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | zabezpečenie procesu VO na ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 200,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 271,30 € | 30.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,00 € | 29.09.2023 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | preprava Bratislava - Brusel - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 800,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | Objednávame u Vás ubytovanie od 6.11. do 11.11.2023 pre 3 osoby podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0224/23 | ubytovanie Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The lounge CVBA | 0893054848 | 2 760,00 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |