Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3596
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0016/25 | výmena kolies a uskladnenie zimných - Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,30 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0015/25 | Hudba do inscenácie MARÍNA. Príbeh z hlbín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PINK STREET STUDIO | 55699227 | 2 000,00 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0120/25 | europokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 121,77 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0119/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 95,19 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0118/25 | audítorské overenie projektu FESTIVAL PRIENIKY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 553,50 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0117/25 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 12,83 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0114/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0112/25 | catering na premiéru Tučniaci | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dunato, s.r.o. | 54886783 | 89,25 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/25 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,09 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0110/25 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 78,15 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0099/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 167,28 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/25 | voda - doúčt. 2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,14 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | licenčné odmeny za 3/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 433,36 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/25 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 914,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0116/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170,91 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/25 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 21,55 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0014/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 121,77 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0100/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 612,47 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0108/25 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |